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    會計核算員崗位職責(zé)(2篇范文)

    發(fā)布時間:2023-09-11 19:20:01 查看人數(shù):85

    會計核算員崗位職責(zé)

    第1篇 會計核算員崗位職責(zé)

    工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算的審核、匯總及總帳、報表的編制工作。

    2.負(fù)責(zé)公司各科目總帳與各崗位帳務(wù)核對并相符。

    3.負(fù)責(zé)公司電算化工作的管理及財務(wù)軟件、軟盤的備份硬盤的管理。

    4.負(fù)責(zé)公司憑證的審核、裝訂、歸檔、上報銷毀工作。

    5.負(fù)責(zé)公司會計檔案的管理,按規(guī)定借閱、歸還。

    6.負(fù)責(zé)公司會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范管理及檢查。

    7.負(fù)責(zé)公司營銷報表的編制及分析組織工作。

    8.負(fù)責(zé)公司財務(wù)狀況分析。

    9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,服從工作安排。

    10.自覺遵守職業(yè)道德,執(zhí)行保密規(guī)定。

    11. 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    第2篇 會計核算員崗位工作職責(zé)

    職責(zé)一:會計核算員崗位職責(zé)

    1.負(fù)責(zé)收入、成本、利潤的核算。

    2.編制成本費用預(yù)算,并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。

    3.成本資料的收集、整理和會計信息反饋

    4.編制會計報表,編寫財務(wù)情況說明書,對外報送各種會計報表和數(shù)據(jù)。

    5.組織二級核算,指導(dǎo)班組核算。

    6.各種稅費的提娶申報,增值稅發(fā)票及銷售發(fā)票的管理。

    7.會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理辦法。進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。

    8.固定資產(chǎn)分類賬、明細(xì)賬的核算。

    9.計提及分配固定資產(chǎn)折舊,編制有關(guān)部門固定資產(chǎn)報表。

    10.辦理固定資產(chǎn)的購建、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租出、封存、報廢、驗收、調(diào)出等業(yè)務(wù)。

    11.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果。

    12.負(fù)責(zé)工程物資、在建工程的核算,掌握工程進(jìn)度及投資情況,配合相關(guān)部門及時辦理已竣工項目的轉(zhuǎn)增手續(xù)。

    13.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    職責(zé)二:會計核算員崗位職責(zé)

    1.嚴(yán)格服從財務(wù)部長領(lǐng)導(dǎo),一切管理行為向財務(wù)部長負(fù)責(zé);

    2.草擬本科的工作計劃和目標(biāo);

    3.負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行公司的成本管理;

    4.會同勞資部門搞好工資計劃,并檢查、監(jiān)督其執(zhí)行情況;

    5.負(fù)責(zé)審核工資計算,并辦理工資發(fā)放及代扣款項;

    6.負(fù)責(zé)制訂固定資產(chǎn)目錄,并做好資產(chǎn)折舊核算;

    7.負(fù)責(zé)組織好公司固定資產(chǎn)的清查盤點工作;

    8.負(fù)責(zé)擬定材料管理與核算的實施辦法;

    9.負(fù)責(zé)審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同;

    10.有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán);

    11.定期組織對科里工作進(jìn)行評價;

    12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)。

    職責(zé)三:會計核算員崗位職責(zé)

    一、日常崗位職責(zé)

    1.月初首先輸入當(dāng)月物料價,復(fù)核后打印一式六份分別交庫房、采購部、財務(wù)部等。

    2.每隔兩天到庫房收取各部門的領(lǐng)料、領(lǐng)物及直接領(lǐng)用單和驗收單。

    3.將各種單據(jù)開展整理,驗收單上的外幣數(shù)要折合成本位幣,然后輸入電腦。

    4.單據(jù)輸入完畢后,打印出明細(xì)單開展核對;如有錯誤,及時修改。

    5.每隔10日,打印一份直接領(lǐng)用物料的數(shù)據(jù),交成本核算員做成本報表。

    二、月終崗位職責(zé)

    1.每月25日要對各部門開展盤點,次日將盤點表的數(shù)據(jù)開展計算匯總

    2.每月25日以前將全部領(lǐng)料單輸入完畢后,再開展全面核對,特別是對一進(jìn)一出的物料一定要按驗收單的規(guī)格輸入。

    3.計算領(lǐng)料單、驗收單合計數(shù),須與明細(xì)賬的數(shù)額一致;否則要查找緣故,直到兩者相符為止。

    4.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)單與每日領(lǐng)用登記表核對。

    5.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)表,交各有關(guān)部門核查分析。

    6.打印各供應(yīng)商明細(xì)表,交各供應(yīng)商相核對。

    7.根據(jù)復(fù)核無誤的驗收單計算出當(dāng)月各種材料的平均價,再計算出各部門領(lǐng)用的各類物料的合計數(shù),交會計轉(zhuǎn)賬。

    8.計算打印出各種物料的庫存數(shù),再與倉庫交來的庫存盤點表逐筆開展核對。對兩者不符的,要與各倉庫的保管人員一同查明緣故,如果倉庫人員錯誤,由其開單沖賬;如系本人輸入錯誤,則由本人在電腦里開展修改,以確保賬面庫存與實物保存相符。

    9.核算并打印各類物料收、發(fā)、存明細(xì)賬,并裝訂成冊,再與憑證賬中有關(guān)科目核對。

    10.備份各種電腦數(shù)據(jù)。

    11.將電腦中新產(chǎn)生的科目更新舊的科目,再將當(dāng)月的數(shù)量、平均價、金額替換上月的數(shù)據(jù),將已備份的各種不需數(shù)據(jù)刪除。

    會計核算員崗位職責(zé)(2篇范文)

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