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    消防業務部安全風險管理制度(2篇范文)

    發布時間:2023-07-29 13:30:07 查看人數:51

    消防業務部安全風險管理制度

    第1篇 消防業務部安全風險管理制度

    1.目的和適用范圍

    2.1實行風險管理的目的就是要以最經濟、科學合理的方式消除風險所導致的各種災害及事故后果。通過對危害進行辨識、風險評價、風險控制,從而針對本部門存在的風險做出客觀而科學的決策,預防事故的發生,實現安全技術,安全管理標準化和科學化。

    2.2 本制度適用于生產機械設備、設施、存儲的風險評價與控制,適用于安全生產經營活動的正常和非正常情況,包括本部門及各中隊的風險管理、風險評價、風險控制以及風險信息的更新。

    2.職責

    3.1經理直接負責風險管理和風險評價的領導工作,組織制定風險評價程序和指導書,明確風險管理的目的和范圍。

    3.2 安全負責人協助風險管理和評價工作,成立風險管理組織,進行風險評價,確定風險等級,主持年終風險評審工作。

    3.3 安全員必須對風險管理人員進行教育和培訓,并組織風險管理人員進行定期的風險巡查,主持處理生產過程中出現的安全風險問題。

    3.4業務部部是風險管理的歸口管理部門,負責對重大風險分析記錄的審查與控制,定期進行風險信息更新。

    3.5各級管理人員應積極參與配合風險管理和風險評價工作,提供相關資料。

    3.風險管理機構

    組長:

    副組長:

    成員:

    4.內容

    4.1風險分級制。根據后果的嚴重程度和發生事故的可能性來進行風險評價,其結果從高到低分為:1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見表4.1.1

    表4.1.1風險分級

    風險級別

    風險名稱

    風險說明

    1

    不可容許風險

    事故潛在的危險性很大,并難以控制,發生事故的可能性極大,一旦發生事故將會造成多人傷亡

    2

    重大風險

    事故潛在的危險性較大,較難控制,發生事故的頻率較高或可能性較大,容易發生重傷或多人傷害,會造成多人傷亡。

    3

    中度風險

    雖然導致重大事故的可能性小,但經常發生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發生的風險

    高空作業危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者,高溫作業危害程度達ⅲ、ⅳ級

    4

    可容許風險

    具有一定的危險性,雖然重傷的可能性較小,但有可能發生一般傷害事故的風險

    高溫作業危害程度達ⅰ、ⅱ級者;

    5

    可忽視風險

    危險性小,不會傷人的風險

    事故的后果與可能性的綜合評價結果可得出風險級別見表4.1.2

    表4.1.2事故后果與可能性綜合評價結果

    后果

    可能性

    極不可能

    不可能

    可能

    輕微傷害

    一般傷害

    嚴重傷害

    4.2 危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟。

    1、要詳細劃分作業活動;編制作業活動表,其內容包括作業區域、設備、人員和流程,并收集有關信息。

    2、辨識與各項活動有關的主要危害(見重大危險源清單)。

    3、在假定現有的或計劃的控制措施有效的情況下,對與各項危害有關的風險的程度做出主觀評價,并給出風險的分級。

    4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產過程的危險、生產使用的設備及技術的安全信息資料。

    5、進行工作場所危險評價,包括事故隱患的辨識,災難性事故引發因素的辨識,估計事故影響范圍,對職工安全和健康的影響。

    6、根據評價結果確定風險級,并編制計劃以控制評價中發現的,需要重視的任何風險,尤其是不可承受的風險。

    7、建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結果,包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。

    8、針對已修正的控制措施,重新評價風險,并檢查風險是否不可承受。

    9、修訂完善并向職工下發、培訓、實施安全技術操作規程(程序)包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施;

    10、利用事故分析會,每周安全活動日認真分析導致或已導致生產現場事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對發現的問題制定改進措施,確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。

    風險管理的機理圖

    圖4.2.1 風險管理基本流程

    5.3 危險評價

    結合各車輛特點,本著風險評價的實用性和易操作性原則,有以下幾種危險評價方法可供選擇:

    1、lec評價法:?d=lec

    d-危險性分值

    l-發生事故的可能性大小

    e-暴露于危險環境的頻繁程度

    c-發生事故產生的后果

    2、mec評價法:r=mes

    r-風險程度

    m-控制措施的狀態

    e-人體暴露于危險環境的頻繁程度

    s-事故后果

    以上兩種評價方法詳細內容步驟可查閱相關資料。

    3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風險:

    ①不符合職業健康安全法律法規和標準;

    ②相關方有合理抱怨或要求;

    ③曾經發生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;

    ④直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。

    4.4 風險控制制度

    1、風險控制措施原則。應優先選擇消除風險的措施,其次是降低風險(如采用技術和管理措施或增設安全監控、報警、連鎖、防護或隔離措施),再次是控制風險(如個體防護、標準化作業和安全教育,以及應急預案、監測檢查等措施)。

    2、重大危險源的確定。當發生以下情況時可確定為重大危險源:

    ①違反法律法規和其他要求;

    第2篇 某消防業務部安全風險管理制度

    1.目的和適用范圍

    2.1實行風險管理的目的就是要以最經濟、科學合理的方式消除風險所導致的各種災害及事故后果。通過對危害進行辨識、風險評價、風險控制,從而針對本部門存在的風險做出客觀而科學的決策,預防事故的發生,實現安全技術,安全管理標準化和科學化。

    2.2 本制度適用于生產機械設備、設施、存儲的風險評價與控制,適用于安全生產經營活動的正常和非正常情況,包括本部門及各中隊的風險管理、風險評價、風險控制以及風險信息的更新。

    2.職責

    3.1經理直接負責風險管理和風險評價的領導工作,組織制定風險評價程序和指導書,明確風險管理的目的和范圍。

    3.2 安全負責人協助風險管理和評價工作,成立風險管理組織,進行風險評價,確定風險等級,主持年終風險評審工作。

    3.3 安全員必須對風險管理人員進行教育和培訓,并組織風險管理人員進行定期的風險巡查,主持處理生產過程中出現的安全風險問題。

    3.4業務部部是風險管理的歸口管理部門,負責對重大風險分析記錄的審查與控制,定期進行風險信息更新。

    3.5各級管理人員應積極參與配合風險管理和風險評價工作,提供相關資料。

    3.風險管理機構

    組長:

    副組長:

    成員:

    4.內容

    4.1風險分級制。根據后果的嚴重程度和發生事故的可能性來進行風險評價,其結果從高到低分為:1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見表4.1.1

    表4.1.1風險分級

    風險級別

    風險名稱

    風險說明

    1

    不可容許風險

    事故潛在的危險性很大,并難以控制,發生事故的可能性極大,一旦發生事故將會造成多人傷亡

    2

    重大風險

    事故潛在的危險性較大,較難控制,發生事故的頻率較高或可能性較大,容易發生重傷或多人傷害,會造成多人傷亡。

    3

    中度風險

    雖然導致重大事故的可能性小,但經常發生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發生的風險

    高空作業危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者,高溫作業危害程度達ⅲ、ⅳ級

    4

    可容許風險

    具有一定的危險性,雖然重傷的可能性較小,但有可能發生一般傷害事故的風險

    高溫作業危害程度達ⅰ、ⅱ級者;

    5

    可忽視風險

    危險性小,不會傷人的風險

    事故的后果與可能性的綜合評價結果可得出風險級別見表4.1.2

    表4.1.2事故后果與可能性綜合評價結果

    后果

    可能性

    極不可能

    不可能

    可能

    輕微傷害

    一般傷害

    嚴重傷害

    4.2 危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟。

    1、要詳細劃分作業活動;編制作業活動表,其內容包括作業區域、設備、人員和流程,并收集有關信息。

    2、辨識與各項活動有關的主要危害(見重大危險源清單)。

    3、在假定現有的或計劃的控制措施有效的情況下,對與各項危害有關的風險的程度做出主觀評價,并給出風險的分級。

    4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產過程的危險、生產使用的設備及技術的安全信息資料。

    5、進行工作場所危險評價,包括事故隱患的辨識,災難性事故引發因素的辨識,估計事故影響范圍,對職工安全和健康的影響。

    6、根據評價結果確定風險級,并編制計劃以控制評價中發現的,需要重視的任何風險,尤其是不可承受的風險。

    7、建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結果,包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。

    8、針對已修正的控制措施,重新評價風險,并檢查風險是否不可承受。

    9、修訂完善并向職工下發、培訓、實施安全技術操作規程(程序)包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施;

    10、利用事故分析會,每周安全活動日認真分析導致或已導致生產現場事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對發現的問題制定改進措施,確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。

    風險管理的機理圖

    圖4.2.1 風險管理基本流程

    5.3 危險評價

    結合各車輛特點,本著風險評價的實用性和易操作性原則,有以下幾種危險評價方法可供選擇:

    1、lec評價法:d=lec

    d-危險性分值

    l-發生事故的可能性大小

    e-暴露于危險環境的頻繁程度

    c-發生事故產生的后果

    2、mec評價法:r=mes

    r-風險程度

    m-控制措施的狀態

    e-人體暴露于危險環境的頻繁程度

    s-事故后果

    以上兩種評價方法詳細內容步驟可查閱相關資料。

    3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風險:

    ①不符合職業健康安全法律法規和標準;

    ②相關方有合理抱怨或要求;

    ③曾經發生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;

    ④直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。

    4.4 風險控制制度

    1、風險控制措施原則。應優先選擇消除風險的措施,其次是降低風險(如采用技術和管理措施或增設安全監控、報警、連鎖、防護或隔離措施),再次是控制風險(如個體防護、標準化作業和安全教育,以及應急預案、監測檢查等措施)。

    2、重大危險源的確定。當發生以下情況時可確定為重大危險源:

    ①違反法律法規和其他要求;

    ②風險評價定為1級、2級風險的危險源。

    表4.4.1風險控制措施表

    風險級別

    風險名稱

    控制措施

    5

    可忽視風險

    不需采取措施且不必保留文件記錄

    4

    可容許風險

    可保持現有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施,需要需要監測來確保控制措施得以維持

    3

    中度風險

    應努力采取措施降低風險,但應仔細測定并限定預防成本,應在規定時間內實施風險減少措施,如條件不具備,可考慮長遠措施和當前簡易控制措施

    在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合,必須進一步評價,更準確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進控制措施,是否需要制定目標和管理方案

    2

    重大風險

    直至風險降低后才能開始工作。為降低風險時必須配給大量的資源,當風險涉及正在進行中的工作時,就應采取應急措施,應制定目標和管理方案

    1

    不可容許風險

    只有當風險已降低時,才能開始或繼續工作。若即便經無限的資源投入也不能降低風險,就必須禁止工作。

    風險控制措施計劃應在實施前予以評審,應著對以下內容:

    ①計劃的控制措施是否能夠是風險降低到可容許水平;

    ②是否產生新的危險源;

    ③是否已選定了投資效果最佳的解決方案;

    ④受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性;

    ⑤計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。

    4.5 管理制度

    1、通過風險評價工作確定的危險源(點),部門和個人無權擅自撤消已確定的 危險源(點)或者放棄管理。

    2、對所有危險源(點)必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損,因工作需要調整危險源(點)負責人,應在警示牌上及時更正。

    3、各級管理者要按危險源(點)的管理要求實施管理監督工作。在危險源(點)工作人員應嚴格執行安全風險控制措施。

    4、各類危險源應列為各級安全檢查的重點,發現問題及時解決,暫時不能解決的應及時采取臨時措施,并向上級管理部門反映情況。

    5、凡屬高壓、高空等危險作業,必須有安全措施和專人負責。

    6、凡在各類危險源(點)發生事故時,必須按“四不放過”的原則,對危險源(點)的管理情況進行調查,如果確屬危險源(點)管理失控造成事故,將追究有關人員的責任,加倍處罰。

    7、建立健全風險教育培訓和交底制度。安全必須每年組織對全員進行風險源的學習培訓和教育,并對風險管理人員進行風險管理技術交底。

    8、建立風險巡查機制,風險管理人員必須每日對風險源進行檢查,并認真做好巡查記錄。對于新發現的危險源必須及時上報風險管理機構,以確定危險源的級別,迅速制定相應控制措施。

    風險分析清單見附表:

    ***公司消防業務部風險分析清單

    序號

    危險源

    發生頻率/嚴重性

    風險等級

    潛在的危害事件

    現行的控制措施

    控制部門

    實施時間

    1

    運動型

    損傷

    高/中

    1.惡劣天氣,2操作失誤,意外

    定期對消防員進行安全教育;確保事故發生的地點和頻率;對存在的問題提出解決方案

    業務部

    一年

    2

    心理壓力

    低/高

    1長期的工作環境2新進人員的心理素質

    心理疏導;心理適應訓練

    業務部

    一年

    3

    吸入燃燒

    產物

    低/高

    1.配置的防護器材不足,2.防護器具使用不當,3.對燃燒產物的危害估計不足

    完善呼吸保護裝備的使用規定;告知消防員吸入燃燒產物可能造成的不利影響;在滅火救援現場實施針對毒氣濃度的偵檢。

    業務部

    一年

    4

    車輛事故

    中/高

    1.違章操作,2.天氣惡劣、路況原因,3.事故

    遵守與車輛相關的法律法規;全體駕駛員接受必要的消防車駕駛和操作技能的培訓;檢查駕駛員的駕駛記錄

    業務部

    一年

    5

    現場安全

    事故

    中/高

    中毒、爆炸、意外

    修訂完善現場安全管理體系;修訂完善個人防護裝備的使用政策和規定;各級指揮員接受安全管理培訓;評估人員核查清點操作規程的績效并做修改。

    部務部

    一年

    6

    消防設施和

    財產損失

    低/高

    .建設不合理;自然災害

    對消防設施進行日常安全與衛生檢查;建議改造改建消防站時考慮安全和健康因素;為重要設施辦理財產保險。

    業務部

    一年

    7

    裝備損壞

    低/中

    1.質量不合格2.未按操作規程使用3意外損壞

    對意外事故造成的損失進行年度統計,提出改進方案;編制和保存消防組織的裝備詳細記錄。

    業務部

    一年

    8

    使用壓力

    容器

    低/高

    1.誤操作,2設備缺陷受壓容器爆炸,3安全裝置失效。

    1.充裝、使用壓力容器時人員要堅守崗位;2,。嚴格使用操作規程;3.專業部門定期檢測。

    業務部

    一年

    消防業務部安全風險管理制度(2篇范文)

    1.目的和適用范圍2.1實行風險管理的目的就是要以最經濟、科學合理的方式消除風險所導致的各種災害及事故后果。通過對危害進行辨識、風險評價、風險控制,從而針對本部門存在…
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