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    人民醫院公務票據報銷差旅費報銷管理辦法

    發布時間:2023-11-13 07:00:40 查看人數:31

    人民醫院公務票據報銷差旅費報銷管理辦法

    人民醫院公務票據報銷差旅費報銷管理辦法

    z人民醫院公務票據報銷、差旅費報銷管理若干辦法

    為進一步規范財務管理工作,加強公務費用、差旅費費用報銷管理,建立健全并嚴格執行出差、報銷審批制度,嚴格控制標準,本著勤儉節約、保證必需、客觀合理、便于操作的原則,制定以下若干辦法:

    一. 所有公務事項、差旅費等相關費用報銷,必須提供所發生費用產生的稅務發票或財政監制票據等正規發票,收據、白條、發票復印件、用其他發票代替等一律不予報銷。

    二. 公務事項的費用報銷:公務用品的購買,科室應提前向分管院長匯報,由相應職能科室負責辦理,原則上業務科室不得自行采購公務用品。

    三. 因公務事項的招待費,應嚴格控制招待標準和參加人員,科室應提前向分管院長匯報。

    四. 出差人員應嚴格按照要求的時間、路線到達出差地,提前出差、中途停留、途中轉道等原因發生的費用,單位不予報銷。嚴格控制住宿標準:會務通知書明確住宿標準的,按照會務通知標準執行,其他的按照本單位標準執行;由接待單位,會務單位承擔住宿費、伙食費的,不再報銷住宿費和享受伙食補助。

    五. 出差人員乘坐火車,從當日晚8時到次日晨7時乘車6小時以上,或連續乘車超過12小時的,可購同席臥鋪票,憑票報銷;乘坐汽車的汽車票原則上要求車站機打的票據,憑票報銷;采用手撕汽車票的,確認情況屬實的,按票面價格報銷三分之二。出差人員不得租賃車輛出差。出差人員嚴格控制乘坐飛機。

    六. 外出進修培訓,只報銷一次往返車票,中途返回發生的車票費用,原則上不予報銷,確屬公務原因,須提前向分管院長匯報,并經院長辦公會同意,方可報銷。

    七. 外出參加學術會議、進修培訓等,出租車票,單位不予報銷。

    八. 出差人員發生的訂票手續費,火車票訂票費報銷5元/人次。

    九. 駕駛員只負責填報本人的交通費,其他公務費用由經辦人填報。

    十. 原則上2周內報銷有關費用,如有特殊情況,最長不超過1個月。

    人民醫院公務票據報銷差旅費報銷管理辦法

    z人民醫院公務票據報銷、差旅費報銷管理若干辦法為進一步規范財務管理工作,加強公務費用、差旅費費用報銷管理,建立健全并嚴格執行出差、報銷審批制度,嚴格控制標準,本著勤…
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